Número 000726
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/03/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 03/2018 - 220700
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 16.166,65
Original 16.166,65
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.166,65 (ver detalhes)
Pago 16.166,65 (ver detalhes)