Número 000735
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/03/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 03/2018 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 100.731,10
Original 100.731,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 100.731,10 (ver detalhes)
Pago 100.731,10 (ver detalhes)