Número 000930
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/04/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2018. - 133000
Dotacao 170101.1712250012.031 31900100
Subelemento 31900187
Valor 286.742,64
Original 286.742,64
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 286.742,64 (ver detalhes)
Pago 286.742,64 (ver detalhes)