Número 000935
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/04/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2018. - 140200
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.398,22
Original 3.398,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.398,22 (ver detalhes)
Pago 3.398,22 (ver detalhes)