Número 000945
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/04/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2018. - 110900
Dotacao 170201.1712250062.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 46.273,21
Original 46.273,21
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 46.273,21 (ver detalhes)
Pago 46.273,21 (ver detalhes)