Número 000965
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/04/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2018. - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 119.456,09
Original 119.456,09
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 119.456,09 (ver detalhes)
Pago 119.456,09 (ver detalhes)