Número 001073
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 110100
Dotacao 170101.1712250022.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 18.137,53
Original 18.137,53
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 18.137,53 (ver detalhes)
Pago 18.137,53 (ver detalhes)