Número 001075
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 110400
Dotacao 170101.1712250032.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 292,68
Original 292,68
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 292,68 (ver detalhes)
Pago 292,68 (ver detalhes)