Número 001076
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 110400
Dotacao 170101.1712250032.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 14.483,57
Original 14.483,57
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.483,57 (ver detalhes)
Pago 14.483,57 (ver detalhes)