Número 001084
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 130100
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 21.693,62
Original 21.693,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 21.693,62 (ver detalhes)
Pago 21.693,62 (ver detalhes)