Número 001087
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 130500
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 19.766,15
Original 19.766,15
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 19.766,15 (ver detalhes)
Pago 19.766,15 (ver detalhes)