Número 001110
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 133300
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 1.529,93
Original 1.529,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.529,93 (ver detalhes)
Pago 1.529,93 (ver detalhes)