Número 001123
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 110900
Dotacao 170201.1712250062.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 48.247,72
Original 48.247,72
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 48.247,72 (ver detalhes)
Pago 48.247,72 (ver detalhes)