Número 001134
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 5.886,70
Original 5.886,70
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.886,70 (ver detalhes)
Pago 5.886,70 (ver detalhes)