Número 001140
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 19.721,49
Original 19.721,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 19.721,49 (ver detalhes)
Pago 19.721,49 (ver detalhes)