Número 001143
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2018 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 9.131,80
Original 9.131,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.131,80 (ver detalhes)
Pago 9.131,80 (ver detalhes)