Número 001287
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/06/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. junho/2018 - 110400
Dotacao 170101.1712250032.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 549,97
Original 549,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 549,97 (ver detalhes)
Pago 549,97 (ver detalhes)