Número 001363
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/06/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. junho/2018 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 44.613,89
Original 44.613,89
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 44.613,89 (ver detalhes)
Pago 44.613,89 (ver detalhes)