Número 001365
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/06/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. junho/2018 - 220700
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 950,14
Original 950,14
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 950,14 (ver detalhes)
Pago 950,14 (ver detalhes)