Número 001368
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/06/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. junho/2018 - 220700
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 16.145,10
Original 16.145,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.145,10 (ver detalhes)
Pago 16.145,10 (ver detalhes)