Número 001369
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/06/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. junho/2018 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 1.543,81
Original 1.543,81
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.543,81 (ver detalhes)
Pago 1.543,81 (ver detalhes)