Número 001514
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2018 - 110100
Dotacao 170101.1712250022.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 16.175,40
Original 16.175,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.175,40 (ver detalhes)
Pago 16.175,40 (ver detalhes)