Número 001525
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2018 - 130100
Dotacao 170101.1712250042.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 1.549,47
Original 1.549,47
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.549,47 (ver detalhes)
Pago 1.549,47 (ver detalhes)