Número 001579
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2018 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 42.446,26
Original 42.446,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 42.446,26 (ver detalhes)
Pago 42.446,26 (ver detalhes)