Número 001581
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2018 - 220700
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 1.413,47
Original 1.413,47
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.413,47 (ver detalhes)
Pago 1.413,47 (ver detalhes)