Número 001585
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2018 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 5.093,43
Original 5.093,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.093,43 (ver detalhes)
Pago 5.093,43 (ver detalhes)