Número 001586
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2018 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 14.288,58
Original 14.288,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.288,58 (ver detalhes)
Pago 14.288,58 (ver detalhes)