Número 001589
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2018 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 2.366,82
Original 2.366,82
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.366,82 (ver detalhes)
Pago 2.366,82 (ver detalhes)