Número 001769
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2018 - 110400
Dotacao 170101.1712250032.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 395,71
Original 395,71
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 395,71 (ver detalhes)
Pago 395,71 (ver detalhes)