Número 001778
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2018 - 130100
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 787,28
Original 787,28
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 787,28 (ver detalhes)
Pago 787,28 (ver detalhes)