Número 001787
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2018 - 130500
Dotacao 170101.1712250042.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 787,49
Original 787,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 787,49 (ver detalhes)
Pago 787,49 (ver detalhes)