Número 001840
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2018 - 220100
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 95,61
Original 95,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 95,61 (ver detalhes)
Pago 95,61 (ver detalhes)