Número 002019
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/09/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 09/2018 - 220700
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 722,11
Original 722,11
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 722,11 (ver detalhes)
Pago 722,11 (ver detalhes)