Número 002024
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/09/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 09/2018 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 17.765,56
Original 17.765,56
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 17.765,56 (ver detalhes)
Pago 17.765,56 (ver detalhes)