Número 002028
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/09/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 09/2018 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 6.565,38
Original 6.565,38
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.565,38 (ver detalhes)
Pago 6.565,38 (ver detalhes)