Número 002179
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 30/10/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. outubro/2018 - 110100
Dotacao 170101.1712250022.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 91,02
Original 91,02
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 91,02 (ver detalhes)
Pago 91,02 (ver detalhes)