Número 002193
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 30/10/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. outubro/2018 - 130100
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 27.213,37
Original 27.213,37
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 27.213,37 (ver detalhes)
Pago 27.213,37 (ver detalhes)