Número 002194
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 30/10/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. outubro/2018 - 130200
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.448,55
Original 3.448,55
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.448,55 (ver detalhes)
Pago 3.448,55 (ver detalhes)