Número 002217
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 30/10/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. outubro/2018 - 132700
Dotacao 170101.1712250042.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 186,26
Original 186,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 186,26 (ver detalhes)
Pago 186,26 (ver detalhes)