Número 002238
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 30/10/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. outubro/2018 - 220100
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.756,57
Original 7.756,57
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.756,57 (ver detalhes)
Pago 7.756,57 (ver detalhes)