Número 002247
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 30/10/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. outubro/2018 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 2.687,49
Original 2.687,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.687,49 (ver detalhes)
Pago 2.687,49 (ver detalhes)