Número 002394
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de novembro/2018 - 130100
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 1.145,86
Original 1.145,86
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.145,86 (ver detalhes)
Pago 1.145,86 (ver detalhes)