Número 002442
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de novembro/2018 - 210500
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.347,19
Original 5.347,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.347,19 (ver detalhes)
Pago 5.347,19 (ver detalhes)