Número 002459
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de novembro/2018 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 133.381,57
Original 133.381,57
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 133.381,57 (ver detalhes)
Pago 133.381,57 (ver detalhes)