Número 000182
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/01/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de janeiro/2019 - 132100
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 16.018,75
Original 16.018,75
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.018,75 (ver detalhes)
Pago 16.018,75 (ver detalhes)