Número 000183
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/01/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de janeiro/2019 - 132200
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 15.893,95
Original 15.893,95
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.893,95 (ver detalhes)
Pago 15.893,95 (ver detalhes)