Número 000213
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/01/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de janeiro/2019 - 220100
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 769,45
Original 769,45
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 769,45 (ver detalhes)
Pago 769,45 (ver detalhes)