Número 000219
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/01/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de janeiro/2019 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 4.913,42
Original 4.913,42
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.913,42 (ver detalhes)
Pago 4.913,42 (ver detalhes)