Número 000231
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/01/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de janeiro/2019 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 104.217,87
Original 104.217,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 104.217,87 (ver detalhes)
Pago 104.217,87 (ver detalhes)