Número 000232
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/01/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de janeiro/2019 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 119.564,05
Original 119.564,05
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 119.564,05 (ver detalhes)
Pago 119.564,05 (ver detalhes)